| 序号 | 采购项目名称 | 采购需求概况 | 预算金额(元) | 预计采购时间(填写到月) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 内部控制专项审计 | 名称:中心2024年内部控制专项审计项目 目标:进一步促进中心内控规范建设,根据审计工作的安排,需委托中介机构开内控专项审计工作。 数量:1项。 服务要求:服务方应具有行政事业单位相关审计经验,派出人员具有注册会计师资格,熟悉财政、财务、会计、经济等政策、制度、法律法规,人员固定并能胜任采购人的审计业务,恪守职业道德。在合约期内主动响应采购人工作需求,在规定时限内出具审计报告,并给予审计方面咨询和建议。 |
315000.00 | 2024-04 |